Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES ( Total R$ 75.477,93 )
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 4.788,00 )
   0000809/2024 Reforco030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOS2.019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOSR$ 4.788,00
       Total R$ 4.788,00
Total R$ 4.788,00
 Data: 03/09/2024 ( Total R$ 28.062,16 )
   0000809/2024 Reforco030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOS2.019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOSR$ 14.031,08
   0000809/2024 Reforco030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOS2.019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOSR$ 14.031,08
       Total R$ 28.062,16
Total R$ 28.062,16
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 24.220,29 )
   0000811/2024 Reforco030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOS1.019 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDASR$ 24.220,29
       Total R$ 24.220,29
Total R$ 24.220,29
 Data: 22/07/2024 ( Total R$ 18.407,48 )
   0000811/2024 Reforco030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOS1.019 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDASR$ 18.407,48
       Total R$ 18.407,48
Total R$ 18.407,48
       Total R$ 75.477,93
Total R$ 75.477,93
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCOES ( Total -R$ 300,00 )
 Data: 05/08/2024 ( Total -R$ 300,00 )
   0001242/2024 Anulacao030701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCOES1.036 - BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-R$ 100,00
   0001241/2024 Anulacao030701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCOES2.040 - GESTAO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA-R$ 100,00
   0001240/2024 Anulacao030701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCOES2.044 - GESTAO DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA-R$ 100,00
       Total -R$ 300,00
Total -R$ 300,00
       Total -R$ 300,00
Total -R$ 300,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POCOES ( Total -R$ 6,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/08/2024 ( Total -R$ 6,00 ) (Continua na próxima página)
   0002565/2024 Anulacao030601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POCOES2.078 - VAAR EDUCACAO BASICA 30-R$ 1,00
   0002560/2024 Anulacao030601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POCOES2.034 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 1,00
   0002543/2024 Anulacao030601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POCOES2.034 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 1,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES ( Total R$ 43.139,37 )
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 4.788,00 )
   0000809/2024 0003029/2024 Original030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOS2.019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOSR$ 4.788,00
        Total R$ 4.788,00
Total R$ 4.788,00
 Data: 03/09/2024 ( Total R$ 14.131,08 )
   0000809/2024 0002958/2024 Original030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOS2.019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOSR$ 14.131,08
        Total R$ 14.131,08
Total R$ 14.131,08
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 24.220,29 )
   0000811/2024 0002826/2024 Original030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOS1.019 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDASR$ 24.220,29
        Total R$ 24.220,29
Total R$ 24.220,29
        Total R$ 43.139,37
Total R$ 43.139,37
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES ( Total R$ 18.186,59 )
 Data: 26/07/2024 ( Total R$ 18.186,59 )
   0002435/2024 0003589/2024 OriginalOrcamentario030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOS1.019 - PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDASR$ 18.186,59
         Total R$ 18.186,59
Total R$ 18.186,59
         Total R$ 18.186,59
Total R$ 18.186,59
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES ( Total R$ 248.983,00 )
  07/06/2024000506/2024Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL (MADEIRAS. MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL E ACESSORIOS ELETRICOS, MATERIAL HIDRAULICO, EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, MARMORE, VIDRO E SANITARIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECREVIGENTER$ 175.820,00
  07/06/2024000505/2024Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL (MADEIRAS. MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL E ACESSORIOS ELETRICOS, MATERIAL HIDRAULICO, EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, MARMORE, VIDRO E SANITARIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECREVIGENTER$ 12.486,00
  07/06/2024000504/2024Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL (MADEIRAS. MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL E ACESSORIOS ELETRICOS, MATERIAL HIDRAULICO, EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, MARMORE, VIDRO E SANITARIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECREVIGENTER$ 46.995,00
  07/06/2024000503/2024Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL (MADEIRAS. MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL E ACESSORIOS ELETRICOS, MATERIAL HIDRAULICO, EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, MARMORE, VIDRO E SANITARIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECREVIGENTER$ 13.682,00
        Total R$ 248.983,00
Total R$ 248.983,00
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