Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialFILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PEL 312FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PEL 3123,0000R$ 47,20R$ 141,60
MaterialOLEO LUBRIFICANTE DEXRON II IEM FRASCOS DE 1 LOLEO LUBRIFICANTE DEXRON II IEM FRASCOS DE 1 L1,0000R$ 14,68R$ 14,68
MaterialOLEO LUBRIFICANTE 20W50 DIESEL EM FRASCOS DE 1 LOLEO LUBRIFICANTE 20W50 DIESEL EM FRASCOS DE 1 L20,0000R$ 15,81R$ 316,20
MaterialOLEO LUBRIFICANTE 140 EM FRASCOS DE 1 LOLEO LUBRIFICANTE 140 EM FRASCOS DE 1 L30,0000R$ 12,63R$ 378,90
MaterialOLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL 15W40 CI4 EM FRASCO DE 1 LOLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL 15W40 CI4 EM FRASCO DE 1 L5,0000R$ 11,66R$ 58,30
MaterialFILTRO DE COMBUSTIVEL PSD 530/1FILTRO DE COMBUSTIVEL PSD 530/11,0000R$ 59,20R$ 59,20
MaterialFILTRO DE PSA331FILTRO DE PSA3313,0000R$ 49,00R$ 147,00
MaterialFILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 410FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 4104,0000R$ 45,40R$ 181,60
MaterialFILTRO DE COMBUSTIVEL FC 164FILTRO DE COMBUSTIVEL FC 1642,0000R$ 40,10R$ 80,20
MaterialFILTRO DE AR DO MOTOR ASR 838FILTRO DE AR DO MOTOR ASR 8384,0000R$ 55,80R$ 223,20
MaterialFILTRO DEAR DO MOTOR 32/25683FILTRO DEAR DO MOTOR 32/256835,0000R$ 143,40R$ 717,00
MaterialFILTRO DEAR DO MOTOR ARS 3003FILTRO DEAR DO MOTOR ARS 30033,0000R$ 96,70R$ 290,10
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
04/11/2025 0003061/2025 Original030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOSR$ 2.607,98
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
05/11/2025 0003061/2025 0004131/2025 OriginalOrcamentario030501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV.PUBLICOSR$ 2.607,98
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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